Factureren vanuit Frankrijk als zzp-er

Ik heb sind vorige week mijn microenterpise in Frankrijk, met Siret nummer, maar (nog) geen btw nummer. Omdat ik (ook) diensten ga leveren in nederland, is dat volgens mij met btw verlegd, zoals ze dat in Nl noemen, in frankrijk heet dat geloof ik ;'Exonération de TVA, article 283-2 du CGI.

Omdat het mijn eerste klus is, weet ik (nog )niet, hoe snel ik dit op moet geven, m.a.w. hoe lang ik daarvoor de tijd heb en of ik al een btw nummer kan krijgen , omdat ik (nog) geen werk heb gedaan in Nl vanuit de micro enterpise.

Als er iemand is met ervaring hiermee hoor ik dat graag! Liefst geen goedbedoeld advies als je het eigenlijk niet zeker weet .

Alvast bedankt!

  • Jan Beeker

    Beste Ernst,

    Met je micro-entreprise ben je in Frankrijk in beginsel niet BTW-plichtig, tenzij:

    - jouw omzet bepaalde bedragen overschrijdt (met daarbij een verschil tussen "service" en "vente");

    - je opteert voor BTW-belaste prestaties.

    Zie veel info op: https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.html

    Indien je BTW-plichtig zou zijn op basis van bovenstaande, dan is je factuur voor service verleent aan een klant in Nederland vanuit Frankrijk vrijgesteld van BTW, maar moet je elk jaar wel in je belastingaangifte aangeven hoeveel in dat jaar die vrijgestelde service-prestatie was.

    Succes met ondernemen!

  • Jan Beeker

    Voor de goede orde: Het moet zijn OF..... Dus OF overschrijding omzetbedrag, OF optie BTW-belaste prestaties.

  • Ernst de Nobel

    Hoi Jan , dat ik in frankrijk niet btw plichtig ben  was me als duidelijk, maar in Nederland is dat niet het geval. en aangezien ik daar een opdracht ga uitvoeren, dus niet in frankrijk, wil ik  eea wel correct factureren.

  • Jan Beeker

    Hoi Ernst,

    De volgende link gaat over levering van diensten in een ander EU-land, en wat te doen met de BTW: https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/F37527

  • Andreas Chatziantoniou

    Hoi Ernst,

    weliswaar een andere situatie, maar ik kan me voorstellen dat dit in heel de EU identiek is.

    BTW verlegd betekend dat je bij facturen die je naar het buitenland stuurt geen BTW op zet. 

    Mijn voorbeeld: mijn BV is in NL geregistreerd, maar ik werk regelmatig ook voor Duitse klanten. Op mijn factuur staat dan (in het Duits) "Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers" - wat de Duitse versie van "BTW verlegd" is. Op het internet bestaat een lijst van vertalingen voor heel de EU (Fins had ik ook al nodig).

    Voor mijn BV moet ik dan een "Opgaaf Intercommunitaire Prestaties" opgeven. Of dit met een micro-enterprise in FR ook het geval is weet ik niet. Dit zou je dus moeten uitzoeken. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je een Franse SARL zou hebben, dat dit een vergelijkbaar proces is.

    BTW, Umsatzsteuer, TVA, enz wordt alleen maar voor binnenlandse prestaties berekend